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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7179 Data de lançamento: 20/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PLACAS PS 2 MM, ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 063/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2255/2021. 561,18 561,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2021 OUTROS, PLACAS PS 2 MM, ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 063/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2255/2021. 561,18
08/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 063/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2255/2021. LIQUIDADO CFME NF 041/2021 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. 561,18
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007179/2021 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 561,18
TOTAL 561,18 561,18 561,18
SALDO A PAGAR 0,00