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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: A ALLEBRAND EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7218 Data de lançamento: 21/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO TENDA, PIRAMIDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 02 TENDAS 10X10 E 02 TENTAS 06X06 DESTINADAS PARA USO NO LOCAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 729/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº2287/2021. 10.200,00 10.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2021 SERVIÇO LOCAÇÃO TENDA, PIRAMIDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 02 TENDAS 10X10 E 02 TENTAS 06X06 DESTINADAS PARA USO NO LOCAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 729/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº2287/2021. 10.200,00
26/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 02 TENDAS 10X10 E 02 TENTAS 06X06 DESTINADAS PARA USO NO LOCAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 729/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº2287/2021. LIQUIDADO CFME NF 098/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 10.200,00
31/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 02 TENDAS 10X10 E 02 TENTAS 06X06 DESTINADAS PARA USO NO LOCAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 729/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº2287/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 10.200,00
31/05/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO RETENÇÃO NA NF -10.200,00
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 02 TENDAS 10X10 E 02 TENTAS 06X06 DESTINADAS PARA USO NO LOCAL DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 729/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº2287/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 9.996,00
02/06/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7218/2021 204,00
TOTAL 10.200,00 10.200,00 10.200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/05/2021 204,00 2930/2021 Lançada
TOTAL   204,00