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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 7228 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 723/ 2021 E ORDEM DE COMPRA 2292/2021. 34,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 723/ 2021 E ORDEM DE COMPRA 2292/2021. 136,00
08/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 723/ 2021 E ORDEM DE COMPRA 2292/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 034945833/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 136,00
11/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007228/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 136,00
TOTAL 136,00 136,00 136,00
SALDO A PAGAR 0,00