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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7231 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 065/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 2295/2021. 3.297,36 3.297,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 065/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 2295/2021. 3.297,36
31/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 065/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 2295/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 77219 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. 3.297,36
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007231/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 3.297,36
TOTAL 3.297,36 3.297,36 3.297,36
SALDO A PAGAR 0,00