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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7264 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, LIMPEZA VÁLVULA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VÁLVULAS E FLUXÔMETROS REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 737/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2318/2021. 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, LIMPEZA VÁLVULA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VÁLVULAS E FLUXÔMETROS REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 737/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2318/2021. 440,00
25/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VÁLVULAS E FLUXÔMETROS REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 737/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2318/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2021148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 440,00
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007264/2021 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00