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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 7281 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 675/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2021. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 675/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2021. 230,00
02/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 675/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº185, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 230,00
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007281/2021 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00