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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7283 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 3 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº664/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2021. 53,80 538,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 3 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº664/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2021. 538,00
28/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº664/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº556, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 538,00
31/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007283/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 538,00
TOTAL 538,00 538,00 538,00
SALDO A PAGAR 0,00