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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7305 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA, FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTENRO SS/AB 747/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2352/2021. 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA, FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTENRO SS/AB 747/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2352/2021. 190,00
15/06/2021 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA, FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTENRO SS/AB 747/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2352/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 190,00
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007305/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00