| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7840 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.02.00.00 - INSS - CONTRATOS EMERGENCIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS REFERENTE MAIO/2021 | 16.597,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS REFERENTE MAIO/2021 | 16.597,05 | ||
| 26/05/2021 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA MAIO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 16.597,05 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 7840/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.597,05 | ||
| TOTAL | 16.597,05 | 16.597,05 | 16.597,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||