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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 795 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 038/2021 E ORDEM DE COMPRA 200/2021. 1.223,90 1.223,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 038/2021 E ORDEM DE COMPRA 200/2021. 1.223,90
28/01/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 038/2021 E ORDEM DE COMPRA 200/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 528/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.223,90
01/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000795/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 1.223,90
TOTAL 1.223,90 1.223,90 1.223,90
SALDO A PAGAR 0,00