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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7963 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CORREIA C-180 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADA PARA USINA DE BRITAGEM JUNTO A PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 681/2021 E ORDEM DE COMPRA 2369/2021. 552,00 552,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 PEÇAS, CORREIA C-180 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADA PARA USINA DE BRITAGEM JUNTO A PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 681/2021 E ORDEM DE COMPRA 2369/2021. 552,00
31/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADA PARA USINA DE BRITAGEM JUNTO A PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 681/2021 E ORDEM DE COMPRA 2369/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº3786, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 552,00
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007963/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 552,00
TOTAL 552,00 552,00 552,00
SALDO A PAGAR 0,00