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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7977 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE RETIRAR PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2021, COM SAÍDA ÀS 10H30MIN E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 700/2021. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE RETIRAR PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2021, COM SAÍDA ÀS 10H30MIN E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 700/2021. 77,00
27/05/2021 VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE RETIRAR PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2021, COM SAÍDA ÀS 10H30MIN E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 700/2021. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 77,00
02/06/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007977/2021 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00