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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7999 Data de lançamento: 28/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA REALIZADO NO PORTÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 237/2021 ORDEM DE SERVIÇO 2386/2021. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2021 SERVIÇO TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA REALIZADO NO PORTÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 237/2021 ORDEM DE SERVIÇO 2386/2021. 150,00
28/05/2021 SERVIÇO TROCA FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA REALIZADO NO PORTÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 237/2021 ORDEM DE SERVIÇO 2386/2021.LIQUIDADO CFE, NF Nº 867 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 150,00
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007999/2021 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00