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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8057 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, MULTIMETRO ALICATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 704/2021.ORDEM DE COMPRA 2421/2021. 100,60 100,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, MULTIMETRO ALICATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 704/2021.ORDEM DE COMPRA 2421/2021. 100,60
02/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 704/2021.ORDEM DE COMPRA 2421/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1252, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 100,60
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008057/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 100,60
TOTAL 100,60 100,60 100,60
SALDO A PAGAR 0,00