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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034

Dados do Empenho
Número do empenho: 8099 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REFORMA DE GRELHAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO DA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA CASCAVEL, CFE MEMORANDO SO 673/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2336/2021. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REFORMA DE GRELHAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO DA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA CASCAVEL, CFE MEMORANDO SO 673/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2336/2021. 3.500,00
07/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REFORMA DE GRELHAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO DA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA CASCAVEL, CFE MEMORANDO SO 673/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2336/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 3.500,00
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008099/2021 ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 - 29530 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00