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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8112 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LENTE, LANTERNA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 701/2021.ORDEM DE COMPRA 2434/2021. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 PEÇAS, LENTE, LANTERNA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 701/2021.ORDEM DE COMPRA 2434/2021. 220,00
06/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 701/2021.ORDEM DE COMPRA 2434/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 613/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 220,00
09/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008112/2021 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00