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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8144 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 715/2021 E ORDEM DE COMPRA 2467/2021. 149,02 149,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 715/2021 E ORDEM DE COMPRA 2467/2021. 149,02
07/06/2021 PEÇAS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 715/2021 E ORDEM DE COMPRA 2467/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14906 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 149,02
14/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008144/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 149,02
TOTAL 149,02 149,02 149,02
SALDO A PAGAR 0,00