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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho
Número do empenho: 8195 Data de lançamento: 09/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 669/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2489/2021. 960,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2021 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 669/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2489/2021. 960,00
11/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 669/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2489/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 960,00
22/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008195/2021 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00