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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 821 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,PORCA,ARRUELA L, PARAFUSOS,MANCAL,ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO 057/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 219/2021. 571,68 571,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 PEÇAS,PORCA,ARRUELA L, PARAFUSOS,MANCAL,ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO 057/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 219/2021. 571,68
03/02/2021 PEÇAS,PORCA,ARRUELA L, PARAFUSOS,MANCAL,ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO 057/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 219/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 74229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 571,68
10/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000821/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 571,68
TOTAL 571,68 571,68 571,68
SALDO A PAGAR 0,00