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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JORGE MARQUES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 822 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SERVIÇO COLOCAÇÃO DE TELA 55,00 1.100,00
2.00 SERVIÇO COLOCAÇÃO PALANQUES CANTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS E PALANQUES DESTINADOS PARA RUA VITÓRIO CAPONI NO BAIRRO SANTA HELENA CFE.MEMORANDO INTERNO 023/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2021. 130,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 SERVIÇO COLOCAÇÃO DE TELA SERVIÇO COLOCAÇÃO PALANQUES CANTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS E PALANQUES DESTINADOS PARA RUA VITÓRIO CAPONI NO BAIRRO SANTA HELENA CFE.MEMORANDO INTERNO 023/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2021. 1.360,00
22/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS E PALANQUES DESTINADOS PARA RUA VITÓRIO CAPONI NO BAIRRO SANTA HELENA CFE.MEMORANDO INTERNO 023/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2021. LIQUIDADO CFME NF 033/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 1.360,00
28/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000822/2021 JORGE MARQUES FERREIRA - 24224 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00