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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8236 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORCA, CORREIA, CADEADO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 727/2021.ORDEM DE COMPRA 2520/2021. 597,96 597,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 OUTROS, PORCA, CORREIA, CADEADO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 727/2021.ORDEM DE COMPRA 2520/2021. 597,96
10/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 727/2021.ORDEM DE COMPRA 2520/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 77544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 597,96
15/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008236/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 597,96
TOTAL 597,96 597,96 597,96
SALDO A PAGAR 0,00