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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8238 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA AMBULANCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 810/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2527/2021. 162,00 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA AMBULANCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 810/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2527/2021. 162,00
15/06/2021 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA AMBULANCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 810/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2527/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 162,00
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008238/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00