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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088

Dados do Empenho
Número do empenho: 8250 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM E FLORESTA, E COLOCAÇÃO DE CALHAS NA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 825/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2530/2021. 890,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM E FLORESTA, E COLOCAÇÃO DE CALHAS NA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 825/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2530/2021. 890,00
11/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS NO ESF JARDIM E FLORESTA, E COLOCAÇÃO DE CALHAS NA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 825/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2530/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 890,00
16/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008250/2021 CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 - 29759 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00