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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8251 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REVISÃO 30.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2532/2021. 503,00 503,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 SERVIÇO REVISÃO 30.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2532/2021. 503,00
22/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2532/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 20212225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 503,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008251/2021 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 28062 503,00
TOTAL 503,00 503,00 503,00
SALDO A PAGAR 0,00