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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004

Dados do Empenho
Número do empenho: 8273 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, LINHA PULADOR NORTE, SÃO SEBASTIÃO E VILA SECA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 531,7 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 755/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. 0,00 11.378,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, LINHA PULADOR NORTE, SÃO SEBASTIÃO E VILA SECA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 531,7 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 755/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. 11.378,38
15/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, LINHA PULADOR NORTE, SÃO SEBASTIÃO E VILA SECA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 531,7 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 755/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. LIQUIDADO CFME NF 027/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 11.378,38
21/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008273/2021 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004 - 28734 11.378,38
TOTAL 11.378,38 11.378,38 11.378,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.