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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8379 Data de lançamento: 17/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PLATO EMBREAGEM, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 739/2021 E ORDEM DE COMPRA 2551/2021. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2021 PEÇAS, PLATO EMBREAGEM, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 739/2021 E ORDEM DE COMPRA 2551/2021. 700,00
21/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 739/2021 E ORDEM DE COMPRA 2551/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº968, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 700,00
23/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008379/2021 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00