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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 8407 Data de lançamento: 18/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA DO TELHADO NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 700/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2568/2021. 2.150,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA DO TELHADO NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 700/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2568/2021. 2.150,00
25/06/2021 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA DO TELHADO NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 700/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2568/2021. LIQUIDADO CFME NF 211/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 2.150,00
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008407/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00