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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8419 Data de lançamento: 18/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 699/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2021. 155,08 155,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 699/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2021. 155,08
22/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 699/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1287, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. 155,08
23/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008419/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 155,08
TOTAL 155,08 155,08 155,08
SALDO A PAGAR 0,00