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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DJONATA JARDEL KUMM 01769816089

Dados do Empenho
Número do empenho: 8481 Data de lançamento: 21/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PODA ÁRVORE, ROÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORE E ROÇADA EM TODA A EXTENSÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 116/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2633/2021. 6.380,00 6.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2021 SERVIÇO PODA ÁRVORE, ROÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORE E ROÇADA EM TODA A EXTENSÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 116/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2633/2021. 6.380,00
25/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORE E ROÇADA EM TODA A EXTENSÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 116/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2633/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. 6.380,00
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008481/2021 DJONATA JARDEL KUMM 01769816089 - 28193 6.380,00
TOTAL 6.380,00 6.380,00 6.380,00
SALDO A PAGAR 0,00