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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8497 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CANTONEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO DESTINADAS PARA A PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 686/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2639/2021. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 SERVIÇO CANTONEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO DESTINADAS PARA A PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 686/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2639/2021. 900,00
29/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CANTONEIRAS DE FERRO DESTINADAS PARA A PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 686/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2639/2021. LIQUIDADO CFME NF 045/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 900,00
02/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008497/2021 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00