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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8500 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 680/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2642/2021. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 680/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2642/2021. 950,00
24/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 680/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2642/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº63, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 950,00
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008500/2021 SIDINEI SARTORI ME - 25431 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00