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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8505 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BROCA, TABUA LAVAR ROUPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 689/2021.ORDEM DE COMPRA 2647/2021. 135,85 135,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 OUTROS, BROCA, TABUA LAVAR ROUPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 689/2021.ORDEM DE COMPRA 2647/2021. 135,85
09/08/2021 OUTROS, BROCA, TABUA LAVAR ROUPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 689/2021.ORDEM DE COMPRA 2647/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 135,85
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008505/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 135,85
TOTAL 135,85 135,85 135,85
SALDO A PAGAR 0,00