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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GESSICA DE FATIMA FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8507 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/06/2021. SAÍDA: 19:00 | RETORNO: 00:00. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/06/2021. SAÍDA: 19:00 | RETORNO: 00:00. 77,00
22/06/2021 VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/06/2021. SAÍDA: 19:00 | RETORNO: 00:00. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 77,00
20/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008507/2021 GESSICA DE FATIMA FLORENCIO - 29948 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00