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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8511 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SELADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 690/2021.ORDEM DE COMPRA 2652/2021. 662,00 662,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SELADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 690/2021.ORDEM DE COMPRA 2652/2021. 662,00
24/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 690/2021.ORDEM DE COMPRA 2652/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº421, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 662,00
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008511/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 662,00
TOTAL 662,00 662,00 662,00
SALDO A PAGAR 0,00