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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 8518 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SWITCH GIGABITE 8 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH GIGABITE 08 PORTAS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 675/2021.ORDEM DE COMPRA 2658/2021. 1.700,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 OUTROS, SWITCH GIGABITE 8 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH GIGABITE 08 PORTAS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 675/2021.ORDEM DE COMPRA 2658/2021. 1.700,00
24/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SWITCH GIGABITE 08 PORTAS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 675/2021.ORDEM DE COMPRA 2658/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 035194518/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.700,00
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008518/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00