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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PETERSON JOSE LUSA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8536 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2666/2021. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2666/2021. 1.100,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2666/2021. LIQUIDADO CFME NF 202110 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.100,00
03/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008536/2021 PETERSON JOSE LUSA DOS SANTOS - 30401 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00