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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 8543 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 769/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2679/2021. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 769/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2679/2021. 160,00
25/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 769/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2679/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 167 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 160,00
30/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008543/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00