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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8552 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, EIXO, TERMINAL, CHAVETA, SOLDA, FLUIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRAMBULADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 755/2021.ORDEM DE COMPRA 2684/2021. 2.296,50 2.296,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 PEÇAS, EIXO, TERMINAL, CHAVETA, SOLDA, FLUIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRAMBULADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 755/2021.ORDEM DE COMPRA 2684/2021. 2.296,50
06/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRAMBULADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 755/2021.ORDEM DE COMPRA 2684/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 914/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 2.296,50
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008552/2021 MECANICA SAND LTDA - 26228 2.296,50
TOTAL 2.296,50 2.296,50 2.296,50
SALDO A PAGAR 0,00