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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8557 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OUTROS, CABEÇOTE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE DESTINADO PARA ROÇADEIRA STHIL CFE. MEMORANDO INTERNO 732/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2674/2021. 83,85 251,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 OUTROS, CABEÇOTE CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE DESTINADO PARA ROÇADEIRA STHIL CFE. MEMORANDO INTERNO 732/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2674/2021. 251,55
28/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE DESTINADO PARA ROÇADEIRA STHIL CFE. MEMORANDO INTERNO 732/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2674/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DEOBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 251,55
30/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008557/2021 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 251,55
TOTAL 251,55 251,55 251,55
SALDO A PAGAR 0,00