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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8562 Data de lançamento: 23/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG. TENSIONADOR, BUCHA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSIONADOR E PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 751/2021.ORDEM DE COMPRA 2690/2021. 1.221,60 1.221,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2021 PEÇAS, JG. TENSIONADOR, BUCHA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSIONADOR E PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 751/2021.ORDEM DE COMPRA 2690/2021. 1.221,60
06/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSIONADOR E PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 751/2021.ORDEM DE COMPRA 2690/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 913/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 1.221,60
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008562/2021 MECANICA SAND LTDA - 26228 1.221,60
TOTAL 1.221,60 1.221,60 1.221,60
SALDO A PAGAR 0,00