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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8587 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: BERÇÁRIO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 043/2021 E ORDEM DE COMPRA 2699/2021. 991,50 991,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 043/2021 E ORDEM DE COMPRA 2699/2021. 991,50
29/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 043/2021 E ORDEM DE COMPRA 2699/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 565/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 991,50
02/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008587/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 991,50
TOTAL 991,50 991,50 991,50
SALDO A PAGAR 0,00