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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031

Dados do Empenho
Número do empenho: 8595 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 710/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2704/2021. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 710/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2704/2021. 1.600,00
29/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO NTERNO SECTD 710/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2704/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.600,00
07/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008595/2021 SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00