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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 8601 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, KIT TRAVA, KIT PINHÃO, BOBINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 790/2021 E ORDEM DE COMPRA 2710/2021. 701,69 701,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 PEÇAS, KIT TRAVA, KIT PINHÃO, BOBINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 790/2021 E ORDEM DE COMPRA 2710/2021. 701,69
25/06/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 790/2021 E ORDEM DE COMPRA 2710/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 035.233.065 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 701,69
30/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008601/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 701,69
TOTAL 701,69 701,69 701,69
SALDO A PAGAR 0,00