Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021 |
2.849,69 |
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.849,69 |
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| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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4,70 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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15,05 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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25,72 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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25,72 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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89,49 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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534,46 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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557,84 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO UNIMED, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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630,25 |
| 26/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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831,02 |
| 27/01/2021 |
Pagamento de Empenho 912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,44 |
| TOTAL |
2.849,69 |
2.849,69 |
2.849,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |