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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9260 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO Nº 137 CFE.MEMORANDO INTERNO 273/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2733/2021. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO Nº 137 CFE.MEMORANDO INTERNO 273/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2733/2021. 30,00
30/06/2021 VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO Nº 137 CFE.MEMORANDO INTERNO 273/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2733/2021. LIQUIDADO CFME NF 6386/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 30,00
05/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009260/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00