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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9261 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ROLAMENTO, PASTILHA, GRAXA, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 137 CFE.MEMORANDO INTERNO 272/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2021. 749,00 749,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 PEÇAS, ROLAMENTO, PASTILHA, GRAXA, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 137 CFE.MEMORANDO INTERNO 272/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2021. 749,00
09/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 137 CFE.MEMORANDO INTERNO 272/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2095/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA R. GRAVE. 749,00
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009261/2021 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00