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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9267 Data de lançamento: 25/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, MASSA FINA, ARGAMASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 739/2021.ORDEM DE COMPRA 2747/2021. 890,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2021 MATERIAIS DIVERSOS, MASSA FINA, ARGAMASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 739/2021.ORDEM DE COMPRA 2747/2021. 890,00
09/08/2021 MATERIAIS DIVERSOS, MASSA FINA, ARGAMASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 739/2021.ORDEM DE COMPRA 2747/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79246 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 890,00
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009267/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00