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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9270 Data de lançamento: 25/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, CAIXA SOM ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE SOM ELÉTRICAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORADO INTERNO 733/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2739/2021. 228,00 1.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2021 OUTROS, CAIXA SOM ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE SOM ELÉTRICAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORADO INTERNO 733/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2739/2021. 1.140,00
07/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE SOM ELÉTRICAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORADO INTERNO 733/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2739/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 70326 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.140,00
27/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009270/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00