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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9273 Data de lançamento: 25/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO REALIZADO NA SEC.DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 714/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2741/2021. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO REALIZADO NA SEC.DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 714/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2741/2021. 320,00
30/06/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO REALIZADO NA SEC.DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 714/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2741/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 320,00
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009273/2021 SIDINEI SARTORI ME - 25431 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00