| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9284 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETROR, LAMPADA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 728/2021.ORDEM DE COMPRA 2757/2021. | 578,50 | 578,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETROR, LAMPADA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 728/2021.ORDEM DE COMPRA 2757/2021. | 578,50 | ||
| 29/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 728/2021.ORDEM DE COMPRA 2757/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1383/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 578,50 | ||
| 08/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009284/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 578,50 | ||
| TOTAL | 578,50 | 578,50 | 578,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||